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用友T3如何反结账
反结账操作通用版本操作:用账套主管账号登录系统,进入总账模块的“期末”菜单,打开“对账”界面。同时按下键盘上的 Ctrl+Shift+F6 键(部分键盘需加按 Fn 键),系统会提示输入账套主管密码,确认后完成反结账。此时该月的结账状态解除,所有凭证恢复为未审核、未记账状态。
首先,打开用友T3财务软件。进入总账系统模块。执行反结账操作:在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按住键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示输入账套主管的口令。
依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。使用快捷键反结账:按Ctrl+Shift+F6组合键。输入帐套主管的口令,完成反结账操作。反记账 进入对账界面:依次点击“总账”——“期末”——“对账”。
在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账???
输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
使用具有相应权限的账号登录用友T3软件。打开固定资产模块,准备进行反结账操作。找到并选择反结账选项:在软件的功能菜单或工具栏中找到结账功能。选择反结账选项,准备执行反结账操作。确认反结账操作:系统会弹出提示框,要求用户确认是否真的要执行反结账操作。
首先,打开用友T3财务软件。进入总账系统模块。执行反结账操作:在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按住键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示输入账套主管的口令。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!
使用具有相应权限的账号登录用友T3软件。打开固定资产模块,准备进行反结账操作。找到并选择反结账选项:在软件的功能菜单或工具栏中找到结账功能。选择反结账选项,准备执行反结账操作。确认反结账操作:系统会弹出提示框,要求用户确认是否真的要执行反结账操作。仔细阅读系统提示,确保了解反结账的影响,并确认执行。
反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。
进行用友T3反结账到上一年度的具体步骤是:首先登录用友T3系统,确保使用的是账套主管的身份。接着,进入系统管理模块,找到并点击“年度账”选项。在年度账界面中,选择您希望反结账的年度,也就是上一年度。点击“反结账”按钮后,系统会弹出确认对话框,提示您确认反结账操作。
用友T3反记账/反结账方法
1、使用快捷键反结账:按Ctrl+Shift+F6组合键。输入帐套主管的口令,完成反结账操作。反记账 进入对账界面:依次点击“总账”——“期末”——“对账”。激活恢复记账前状态:在弹出的窗口中,按Ctrl+H组合键。系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”,点击“确定”按钮。
2、反结账操作通用版本操作:用账套主管账号登录系统,进入总账模块的“期末”菜单,打开“对账”界面。同时按下键盘上的 Ctrl+Shift+F6 键(部分键盘需加按 Fn 键),系统会提示输入账套主管密码,确认后完成反结账。此时该月的结账状态解除,所有凭证恢复为未审核、未记账状态。
3、用友T3反记账与反结账的方法如下:反结账步骤: 打开用友T3软件,选择总账系统模块。 点击“总账” “期末” “结账”,进入结账界面。 选择需要取消结账的最后一个月份,使用Ctrl+Shift+F6组合键进行反结账操作。随后输入帐套主管的口令,完成反结账流程。
4、用友T3的反记帐、反结帐、反审核操作步骤如下:反记账激活恢复记账功能:在“总账”-“期末”-“对帐”界面,按“ctrl+H”组合键激活恢复记账前状态功能。恢复记账前状态:激活后,在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单中,选择需要恢复的记账状态进行操作。